关于专项审计反馈问题整改情况的公告
来源:东岸投资
日期:2025-02-13 10:26
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2023年7月17日至11月17日,区审计局派出审计组对我公司2020年至2022年运营管理情况进行了专项审计调查,2023年12月20日出具了专项审计调查报告。针对反馈的6个方面20个问题,我公司高度重视,制定整改措施20项,统筹推进问题整改,现将目前整改情况进行公告。
一是2024年1月3在公司官网上发布名录库废止公告,通知各入库单位到我公司办理退库手续并退还入库保证金。
二是制定了支部委员会议事决策规则和内审惩戒制度。
三是修订了企业管理制度,拟定了项目管理办法。
截止目前,已完成整改问题17个,其余3个问题为持续整改问题,整改工作正在有序推进。
我公司将坚持做好整改工作的落实,对已完成的立行立改的问题反复研究,开展不定期抽查,坚决防止问题“反弹”;对分阶段整改和持续整改的问题坚持高压强势推进,以“钉钉子”精神,盯紧看牢,抓实抓细,持续跟踪督办,确保按质完成整改任务;对重点突出的问题坚持举一反三,标本兼治,通过完善内部制度建设,优化业务操作规程,强化制度执行,切实堵住各领域、各环节风险点,全面构建风险防控长效机制。